2025年1-5月份財政預算執行情況分析

日期:2025-06-04 16:20 來源:明溪縣財政局
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  一、一般公共預算收支基本情況

  1、1-5月全縣一般公共預算總收入33796萬元,占年初預算76600萬元的44.12%,比上年同期31362萬元增收2434萬元,增長7.764%。其中:上劃中央收入完成14753萬元,占年初預算28890萬元的51.07%,比上年同期13897萬元增收856萬元,增長6.16%;地方一般公共預算收入19043萬元,占年初預算47710萬元的39.91%,比上年同期17465萬元增收1578萬元,增長9.04%,增幅排名全市第一。

  2、1-5月全縣一般公共預算支出69120萬元, 占年初預算191965萬元的36.01%,比上年同期64283萬元增支4837萬元, 增長7.52%。

  支出科目變動情況:一般公共服務支出3808萬元,比上年同期3265萬元增支543萬元, 增長16.63%;國防支出21萬元,比上年同期55萬元減支34萬元, 下降61.82%;公共安全支出2744萬元,比上年同期1982萬元增支762萬元, 增長38.45%;教育支出12741萬元,比上年同期11909萬元增支832萬元, 增長6.99%;科學技術支出60萬元,比上年同期513萬元減支453萬元, 下降88.3%;文化旅游體育與傳媒支出622萬元,比上年同期930萬元減支308萬元, 下降33.12%;社會保障和就業支出15283萬元,比上年同期11490萬元增支3793萬元, 增長33.01%;衛生健康支出3627萬元,比上年同期4458萬元減支831萬元, 下降18.64%;節能環保支出2503萬元,比上年同期2420萬元增支83萬元, 增長3.43%;城鄉社區支出3961萬元,比上年同期6938萬元減支2977萬元, 下降42.91%;農林水支出9146萬元,比上年同期9566萬元減支420萬元, 下降4.39%;交通運輸支出909萬元,比上年同期1512萬元減支603萬元, 下降39.88%;資源勘探工業信息等支出7455萬元,比上年同期938萬元增支6517萬元, 增長694.78%;商業服務業等支出240萬元,比上年同期507萬元減支267萬元, 下降52.66%;自然資源海洋氣象等支出1663萬元,比上年同期4260萬元減支2597萬元, 下降60.96%;住房保障支出15萬元,比上年同期16萬元減支1萬元, 下降6.25%;糧油物資儲備支出108萬元,比上年同期113萬元減支5萬元, 下降4.42%;災害防治及應急管理支出1889萬元,比上年同期1061萬元增支828萬元, 增長78.04%;債務付息支出2278萬元,比上年同期2341萬元減支63萬元, 下降2.69%;債務發行費用支出7萬元,比上年同期6萬元增支1萬元, 增長16.67%。

  二、基金預算收支基本情況

  1、1-5月全縣政府性基金預算收入完成1510萬元,占年初預算9660萬元的15.63%,比上年同期7157萬元減收5647萬元, 下降78.90%。其中:國有土地使用權出讓金完成1237萬元,占年初預算8200萬元的15.09%,比上年同期6922萬元減收5685萬元, 下降82.13%。

  2、1-5月全縣政府性基金預算支出7014萬元, 占年初預算12515萬元的56.04%,比上年同期8007萬元減支993萬元, 下降12.4%。其中衛生健康支出30萬元、城鄉社區支出1289萬元、農林水支出388萬元、交通運輸支出500萬元、資源勘探工業信息等支出7萬元、其他支出2614萬元、債務付息支出2180萬元、債務發行費用支出4萬元、抗疫特別國債安排的支出2萬元。

  三、民生支出得到較好保障

  1-5月全縣一般公共預算支出69120萬元,其中民生支出完成508787萬元,占一般公共預算支出總額的73.61%,與去年同期相比比重下降11.38個百分點。

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