2025年1-3月份財政預算執行情況分析
一、一般公共預算支出基本情況
1-3月全縣一般公共預算支出41919萬元, 占年初預算191965萬元的21.84%,比上年同期38442萬元增支3477萬元, 增長9.04%。
支出變動較大的科目:公共安全支出1773萬元,同比增支670萬元, 增長60.74%;教育支出8140萬元,同比增支1021萬元, 增長14.34%;科學技術支出32萬元, 同比減支411萬元, 下降92.78%;文化旅游體育與傳媒支出387萬元, 同比減支221萬元, 下降36.35%;社會保障和就業支出9172萬元, 同比增支2675萬元, 增長41.17%;衛生健康支出1397萬元, 同比減支357萬元, 下降20.35%;節能環保支出1486萬元,同比增支595萬元,增長66.78%;城鄉社區支出2574萬元,同比減支1398萬元, 下降35.20%;農林水支出5682萬元,同比減支914萬元, 下降13.86%;交通運輸支出581萬元,同比減支312萬元, 下降34.94%;資源勘探工業信息等支出3472萬元,同比增支2913萬元,增長351.39%;自然資源海洋氣象等支出1284萬元,同比減支1961萬元, 下降60.43%;災害防治及應急管理支出1311萬元,同比增支872萬元,增長198.63%。
二、基金預算支出基本情況
1-3月全縣基金支出5412萬元,占年初預算12515萬元的43.24%,比上年同期6058萬元增支646萬元,增長10.66%。其中:城鄉社區支出1184萬元、農林水支出265萬元、交通運輸支出500萬元、債務付息支出1629萬元、債務發行費用支出2萬元、其他支出1832萬元。
三、民生支出得到較好保障
1-3月全縣一般公共預算支出41919萬元,其中民生支出完成31111萬元,占一般公共預算支出總額的74.22%,與去年同期相比比重下降9.68%。
掃一掃在手機上查看當前頁面